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答疑老师:大宁老师
一般去大厅申报的话,携带加盖公章的申报表 在电子税务局申报,将相应申报表点开,数据填入,点击保存或申报 是否还需其他资料,你也可以详细咨询主管税务部门 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人适用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你这是一个季度的吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
现代服务 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以的 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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答疑老师:微尘
一般货物,软件 查看全部回复
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那就把这笔留抵处理掉 查看全部回复
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是加一起的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,零申报不需要扣款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不能了 查看全部回复
答疑老师:清岚
您申报什么税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,不能继续使用了。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以,职工福利费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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