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答疑老师:易老师
销项你去开票软件里面对,或者直接把增值税申报表打印出来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,不能继续使用了。 查看全部回复
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税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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答疑老师:石老师
开专票和不开票是3% 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
先给税务人员说一下情况看税务怎么处理这种情况 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果购买方没有抵扣认证,销售方申请红字发票信息表和红字发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
都走对公 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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直接开租赁费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
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答疑老师:木言
收的款如果属于增值税应税范围的话,都要申报增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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