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答疑老师:高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
小规模1% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
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是加计抵减吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
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意思就是开票内容跟业务实质不一样么 查看全部回复
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2月申报期之前 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现代服务 查看全部回复
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答疑老师:patience
都可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,应该是对方开具后暂时没上传,可以晚一点或者明天再查验 查看全部回复
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购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
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不需要,这是服务 查看全部回复
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一般纳税人是一样的 查看全部回复
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《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)(附件3:《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》)第一条第一项规定:托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
建议和所属税务局协商,是否可以出具证明,换开发票 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
啥子租赁? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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