老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,但是酒店没有给我们开发票,打出去的款,这个我该怎么做账务处理呢?没有酒店开给我们的发票,我们可以直接做成本支出吗#其他行业#
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请问住宅向物业公司缴纳物业费后需要物业公司开具公司名称发票,物业公司称需房屋如为公司租赁或者以公司名义购房方可开公司名称发票。 问:如我能提供公司盖公章的证明,我司员工某某在某地几栋几单元的房屋物业费由我司缴纳,请贵公司为我司开局如下公司名称发票,这样我觉得是合理的,麻烦专业老师提供答疑,如有合适条款提供更加好啦,谢谢#房地产#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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老师好!我是小规模纳税人,干了一个小的小区保温维护工程,总额是35万,但只有19万成本票,要是按这个利润申报所得税,税局会不会觉得利润有点大,算作异常呢?要不要再想办法加大一点成本呢?#其他行业#
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老师您好,我们是一家化妆品公司,我们做口红的时候,口红管子,口红盒子都是我们跟供应商采购过来的,然后我们把这些材料发给我们的代加工厂,代加工厂自己出口红料体,帮我们做成成品发给我们,然后他们给我们开的是成品发票,请问我们跟代工厂属于委托加工关系嘛,如果属于的话,他为什么给我们开具成品发票而不是代加工费用发票,如果不属于的话,那我们要怎么做帐呢? #商业#
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老师,你好,请问下,我们公司准备将工位租给子公司,签订了租赁协议,费用分为工位租赁费用600元一个+增值服务费100一个工位,请问这种情况母公司应该开具什么内容的发票给子公司呢?分2张发票开具吗?#商业#
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我们4月发3月工资 想问问3月申报个税时候扣除的社保是4月的社保吧? 那等于说3月到手的工资是已经扣除过4月的社保吧?那按照会计权责发生制,3月工资是该怎么计提呢?时间顺序有点乱,不知道怎么做#高新企业#
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公司和某个人合作培训员工,要给员工发放工资。收入五五分,员工工资也是公司负责一半,对方负责一半,但是工资是先由公司发放后,合作的那人再将他所承担的部分打进公司,打进的工资这部分计入其他业务收入用不用开票?不开票的话要做无票收入申报纳税吗? 小规模企业#服务业#
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老师,您好! 老板用公司资质承接中国交建项目的劳务 劳务收入中含工程辅助材料和劳务费,部分成本票通过个体工商户开具劳务发票取得。 该劳务不交企业所得税,在个户的经营所得上交税。 去年的材料费错记入了管理费用,未计入劳务成本,导致从个体工商户上多开了成本票,今年能通过"以前年度损益调整"将去年材料费调到今年的劳务成本中吗?#其他行业#
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你好,请教一下,我们是制造业企业,公司有员工宿舍,洗衣机和电瓶车充电桩是员工即付即用,钱直接进我们公司账上,电力扣费账户绑定的是我们公司的账户,除了宿舍食堂的电费我们进福利费不能抵扣外,还有一部分是员工承担的电费,发票是开在一张上的,那我要做电费发票的分割单吗,做了分割单要在申报表上填不开票收入吗?员工承担的这部分费用发票能够进项抵扣吗,有点凌乱,麻烦老师把整个操作流程及会计分录写一下,谢谢#工业制造#
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我司是卖打卡软件系统以及附带的打卡设备,销售收取的有设备收入以及自己公司员工去现场安装的安装费、软件调试费这些,合同是一块签订的。想问问开票时候,不同的税率可以在一张发票上开具吗?结转成本,我们只结转了考勤机的成本,不知道安装费和软件调试费用不用结转成本? 结转的话,成本应该怎么填?#高新企业#
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我单位用的是用友财务软件,原来是单机版,现在升级为网络版,总共费用3万多。用友公司开具两张发票,一张是软件一套2万多,一张是开的服务费6千,原来的财务软件是随电脑一起入的固定资产,现在该如何入帐?#商业#
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老师,您好,一、老板有两家公司,发工资时哪家有钱,就用哪家发,这样报个税的时候就是一个月有工资,一个月0申报,可以吗,合理吗 二、有一笔租金,去年付的20.6--21.6月的租金,去年挂其他应收了,今年应该怎么调账呢#初级#
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本月提供住宿服务,取得收入31.8万元(含税),其中开具的增值税专用发票上注明了各价款合计为20万元(不含税),票面税额合计为1.2万元,开具增值税普通发票取得收入10.6万元(含税),怎么计算应缴纳的增值税税额?#服务业#
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