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一般纳税人印花税申报 没有合同,怎么算印花税金额#商业#
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老师,我想问一下印花税申报的问题,我有一家单位印花税核定的是买卖合同,但是开具的发票是服装加工,我是不是应该增加一个按次申报承揽合同申报啊,按期申报买卖合同填0啊,这样对吗#其他行业#
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税管员在22.7.1才分配的印花税税种,但是我在这之前就已经产生合同了,这样7.1前需要申报印花税吗,分配的是按次 前提我把四个季度的帐全部归在第四个季度了,就是前三个季度企业所得税申报表,实际有利润,但申报无利润,到了第四季度再调整#农业#
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老师,请问在印花税申报中有三个不知道怎么填写 :实际结算日期,实际结算金额和计税金额 假如合同是195000签订日期是2022年12月20款日期是2023年1月8号, 那我在第四季度申报的时候,这三个应该怎么填写#其他行业#
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按季申报后,印花税买卖合同计税金额的确定,销售就填7-9主营业务收入的合计数,采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数,两者相加,填到买卖合同的计税金额里去,这样可以吗?#工业制造#
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印花税申报问题, 1,7月之前定的年度采购合同,7月下了一个订单,还需要在里面再写一个7月前原始合同的书立情况嘛?还是直接就列7月下的订单? 2,像房租租赁这种长期合同,是税期就算合同签订打款的日期是吗?#高新企业#
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老师,现在印花税按季申报,然后我点击新增税源那里,要我填应税凭证数量,但是我们这个季度没有签订合同也没有收入,如果填0的话,后面的应税凭证书立日期是必填项,那应税凭证书立日期应该怎么填呢#其他行业#
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印花税中买卖合同怎么申报#其他行业#
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有几个项目的印花税没进行异地预缴,现在补缴的话,要重新申请一份外管证才可以,因为原来的外管证选的合同到期时间已经到期了。还是说我这次就干脆在主体申报的时候补缴就好了,还有必要再申请一份外管证吗?一个项目几百万,这样会不会引起税局关注?#建筑工程#
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老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
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2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。#初级#
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老师,请问我在税务局上查看我家申报的印花税税种只有两项,那么我就按照这两项的合同类别确认印花税,如果分包合同的话属于工程安装合同对吧。税种这个是自己添加的,还是税务局自动认定的#建筑工程#
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老师,我想问下分公司的小规模纳税人,预交季度企业所得税时享受优惠政策吗,其中总公司是一般纳税人,分公司独立核算的,还有这个月我申报印花税的时候全额缴纳了忘了添加小规模纳税人人减半征收了,需要去税务局退税还是在下个月季度多交的可以冲减呀#服务业#
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老师,小规模企业印花税不是减半征收吗,我计提的时候就没按减半征收的金额计提,二季度的所得税已申报完并交完税款了,导致少交税款了,我在下个季度时按营业外收入把减半征收的那部分再补交可以吗#其他行业#
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公司开的发票都没申报印花税#建筑工程#
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2022年度 兼职人员签的是劳务合同,个税申报劳务报酬收入,没反应过来兼职人员要去税务局代开劳务票给公司,所得税也弄税前扣除了,年度汇算清缴的时候也没有纳税调增,现在该怎么处理啊#房地产#
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申报印花税的营业账簿税目的计税金额应该怎么填写#商业#
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老师,想问下签订的租赁合同,按照合同缴纳印花税后,后期碰到特殊问题减免租金,实际收到的金额并没有合同中约定的那么多,这个印花税是不是多缴纳了,怎么避免这种情况呢?合同期签订的是十年可以选择按季缴纳印花税吗?#商业#
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印花税是按什么来计税的?具体怎么申报?#房地产#
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新公司印花税申报步骤#商业#
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