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答疑老师:颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
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答疑老师:许老师
增值税=(120-100)*13%=2.6 查看全部回复
浏览:2401
答疑老师:李伟老师
1月份无进项税 销项税缴纳 300*0.13=39 3月份进项税=20*0.13=2.6 4月份进项税=30*0.03=0.9 5月份销项税=10*0.13=1.3 可以抵扣进项税1.3不缴纳增值税, 20万的奖金计入成本费用 缴纳的增值税金额=39 企业所得额=300-20-30+10-20=240 企业所得税=240*0.25=60 查看全部回复
浏览:655
答疑老师:李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
浏览:1515
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
浏览:2242
答疑老师:燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
浏览:1509
答疑老师:西贝老师
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
浏览:1404
答疑老师:patience
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
浏览:2408
答疑老师:andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
浏览:2479
答疑老师:杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
浏览:2083
答疑老师:微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
浏览:2477
答疑老师:安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
浏览:3119
答疑老师:秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
浏览:3557
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
浏览:2418
答疑老师:王苗苗老师
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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合法合理 查看全部回复
浏览:3518
是一样的 查看全部回复
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增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
浏览:6268
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
浏览:4505
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