应收和应付的老账都是从内账的银行账户付钱和收钱了的,但是外账一直挂着,就比如也业务员以公司名义采购了货物,私人已经把货款付了,但我们这边账一直挂着,然后又以公司名义买出去了这批货,也是私人把钱收了的,公司这边应收也挂着账,金额有大有小,也有好几笔,而且是2017年的账#商业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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我们公司是做童装的,加工销售一体,7月份推出新政策针对新开店的客户,新店要付1万的柜子保证金,11月底开业的公司支持柜子款的一半,但需要客户先把柜子款打到公司,公司审核后返还一半,11月底开不了业的这1万的柜子款冲减货款,现在这1万的柜子保证金怎么记账呢 专卖店的陈列柜子都是公司统一的#其他行业#
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老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
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有一个问题想请教一下,我们公司有三个项目,但是三个项目资金的支出都是从办公室支出的,也就是说分别经济不独立,所以三个项目记账只能在一起记,如果想到月底很清晰的看到每个项目在办公交通生产等明细的支出,应该怎么做账方便一点呢,因为是在国外,记账方面不是很规范,非常期待您的回复!#工业制造#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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9/29 马来从21年2月到9月一共欠港华费用303601,付过81329,结欠222272. 港华从20年12月开始到21年9月一共欠马来货款210498。 两边互抵马来应付港华11774元,9/29已付,结平完帐(后续每个月尽量当月付清) 9/29董卡已收11774#出纳#
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请教个问题[呲牙]我们知道销售货物增值税是13%,运输货物增值税是9%;如果自己生产销售货物又运输货物的话,如果客户接受货款发票和运费发票,就可以分开开,如果客户不接受的话,就只能开13个点的增值税。相差四个点,如果你是客户,你会要哪种发票呢?[呲牙]#建筑工程#
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公司平常都记流水账,老板最近想看公司开业一年来的净利润,买了一个金蝶软件,第一次用,有的业务不知怎么入[大哭]例如公司卖出车,只收车老板首付10万,余下贷款打入我们公司(接银行存款,贷其他应付款~车老板),我们去付所有费用。。车贷不用我们还,车老板自己付,那长期借款怎么抵?#其他行业#
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请教一个问题,我公司的一个上游供应商因与其他单位的经济纠纷导致其对公账户被法院冻结,现委托第三方公司来收付款以维持经营(附有正式委托函),那么我们可以将我公司所欠对方的货款支付给他委托的第三方公司吗?#其他行业#
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人力资源服务差额征税,我们这里税管员要求劳务费跟服务费分开开,不选择差额征税开具,劳务费5%,服务费5%,请问一下老师 会计分录怎么做,还有计提工资的会计分录。需不需要在主营业务收入下面设置服务费和劳务费。他家还有一部分不是差额征税,这种要怎么设置明细科目比较好?#服务业#
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老师,请问下 有一个商品我们进货好几次 我是用加权平均的 最后的成本是1000元 但是供货商开给我们红字发票1050元(这是某一次我们进货的价格) 请问进销存软件我是减掉库存1000 还是1050元 如果减去1050元是不是要调整成本 如果减去1000元和我实际账面库存不符 咋办#商业#
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