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哈哈老师
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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归老师
清税证明找专管员给你开就可以 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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Annina老师
有必要的 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
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不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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做管理费用-办公费 查看全部回复
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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5922
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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是的,需要开票 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
3915
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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没明白您的意思呢 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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您好,如果开普票增值税是免的,个税的话需要看税务局怎么核定 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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好几年没年检了可能会黑户了,补救的话需要先去把这几年的年检都做了才行 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
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假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
按照这个做就可以 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
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签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21204
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
27585
9567
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6309
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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22014
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8037
当借款处理 查看全部回复
7974
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6534
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7353
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
6786
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7155
不用 查看全部回复
9432
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13104
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10863
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35109
免个税 查看全部回复
7083
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6714
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
可以的 查看全部回复
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12096
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7659
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22005
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6525
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7191
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