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老师,你好,我想问一下,我是一家生产企业,去年出租一层厂房给一家企业,去年他们没说要开房租发票,然后现在要做汇算清缴了,又说要补开去年的房租发票,我这样能开吗?我开的是增值税的专用发票,如果能开,我账务怎么处理?谢谢#工业制造#
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老师,我们公司现在是2月份发放1月的工资,计提2月的工资,但是社保和公积金都交的是2月的,那如果有员工2月份开始缴纳社保,我要在1月的工资表里扣除他个人部分应该承担社保的金额吗?#其他行业#
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老师,我是一家旅行社的新会计,现在在交接工作,发现上个会计当月的成本收入计提放到下个月了,比如3月做2月的帐,计提的是1月收入成本。我问了,他说当月的收入成本没办法在报税前准确结算出来所以才放到下个月。想问下,这样做是不是不规范,对增值税是否有影响。如果不规范,我接手后该怎样调整#服务业#
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老师 如果季度纳税 不超过30万免增值税这种的 其中有一个月 红冲了 4万的专票 还有一个月 在电子税务局提交了专票9万的 但是没有打印 也没有扣税 这样的话 是不是也会算在 30万之内 。#个体工商户#
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我司是做人力资源外包服务的,现在承接极兔司机岗外包业务,为了便于干线司机休息,客户为司机在途经城市租了房屋免费给司机住宿休息,不向员工收取住宿费。 客户要求把房租和水电费转给我司,由我司支付给房东,并由我司开具增值税发票给客户。这样做合理吗,解决方案是什么?#出纳#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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2020年5月入职,公司在2020年有三个月未发放工资,月收入4000,在2021年二月一次性发放12000,减除费用为5000,需要缴纳个税,发放的是去年工资,去年也进行了零申报,怎么办不会申报了#初级#
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老师,公司跟员工签订私车公用协议,约定租金350,加油费报销, 不满500不开发票开收据,那收据有什么要求 所得税汇算清缴需要调增吗?个所税不满800不用缴纳?那印花需要吗?收据是一个月一个月开好呢还是直接一年开?一年开会涉及税吗#建筑工程#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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刚刚接手的这家公司因为税务管理员一直没有核定工会经费这个税种,导致该公司四年一直没有缴纳工会经费,是否需要寻找税务管理员要求他核定该税种,核定后前期的工会经费是否需要补缴?是否有滞纳金#服务业#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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某企业2018年12月购入一台不需要安装的设备,设备原值210000元。预计净残值10000元,使用年限五年。2020年该企业将该设备出售。取得价款100000元,增值税13000元,支付设备清理等费用5000元。该设备未计提减值准备。一,如果该设备使用双倍余额递减法计提折旧至2020年12月,该设备计提折旧总额为多少?二,写出出售该设备的会计分录。#出纳#
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你好,我是小规模纳税人,洗衣行业,向个人销售了物品,个人将货款转入到了对公户,但个人不要发票,且小规模纳税人30万免征增值税,应该怎么账务处理,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,税率是1是么?然后将应交税费转入营业外收入,对么?#服务业#
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老师,您好,房屋出租给公司作为员工集体宿舍,计算增值税,比如月租金12000 12000÷(1+5%)×1.5%,老师,我知道以5%的征收率减按1.5%征收,我不知道为什么这样,我 有点不懂,能不能用通俗的语言举个例子,谢谢老师#商业#
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