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答疑老师:李伟老师
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
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您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
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答疑老师:木言
小规模纳税人开发票未达到起征点,优惠的增值税应计入“营业外收入”或“其他收益”科目。 根据相关规定,小规模纳税人在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费。在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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答疑老师:许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
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答疑老师:patience
按1%征收率 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
浏览:5180
答疑老师:甘老师
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
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本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1、是的 查看全部回复
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以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
浏览:5067
答疑老师:tammy老师
是 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该是包含在内的 查看全部回复
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