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Annina老师
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5787
归老师
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6300
哈哈老师
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
李伟老师
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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7128
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9333
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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关联交易就是企业关联方之间的交易,关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。关联交易在市场经济条件下主为存在,从有利的方面讲,交易双方因存在关联关系,可以节约大量商业谈判等方面的交易成本,并可 运用行政的力量保证商业合同的优先执行,从而提高交易效率。从不利的方面讲,由于关联交易方可以运用行政力量撮合交易的进行,从而有可能使交易的价格、方式等在非竞争的条件下出现不公正情况,形成对股东或部分股东权益的侵犯,也易导致债权人利益受到损害。 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21798
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6723
借制造费用,dai银行 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11331
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11412
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17667
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9423
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
7002
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19989
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
第一个是办什么证? 查看全部回复
9369
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
单位是工业企业吗? 查看全部回复
6993
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6687
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8703
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6399
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6975
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9639
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6345
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
7461
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9324
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8640
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7038
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7110
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8442
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7254
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6147
没有发票 查看全部回复
7794
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8235
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10935
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12537
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
7065
在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
5346
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7722
企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
9342
计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
11088
借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
15111
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款--助学金; 发放时:借:其他应付款--助学金 dai:银行存款 查看全部回复
21575
BSCI验厂认证的相关费用建议计入管理费用-办公费中进行核算 查看全部回复
10325
您好,咱公司账务处理是采用完工百分比方式还是直接按照实际发生值来记账的? 查看全部回复
8336
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7678
亲,也就是说房地产企业在购入的土地没有用于发放房地产对吗 查看全部回复
9299
您好,非房产企业购买的土地所涉及的契税应当计入无形资产价值中,计入无形资产科目中 查看全部回复
11184
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