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24年实际销售含税40万服务类项目,错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了,请问二季度红冲怎么报税?价税合计为-3999.6(金额为-3960,税费-39.6)#出纳#
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我们公司是驾校,小规模纳税人,第一季度给学员开票金额是80667.36元(不含税),我在电子税务局里面看到老板有销售二手车,开的发票没有税率只有金额,这种的话增值税申报表应该怎么填#服务业#
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由某市区家具公司为小规模纳税人,第三季度购进家具取得增 值税普通发票不含税金额10万元,税额1.3万元,含税金额 11.3万元,款项未付。同季销售家具含税金额25 万元(征收率1%),其中开具专票含税金额 10万元,开具普票含税金额15万元,货款己存银行。 请计箅应纳增值稅税额和附加税税额并完成账务处理。#其他行业#
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公司采购一批货物,不含税1000元 ,售价是1500元,现在需要进项票采购公司开票需要加8个点,销售加多少点才不亏,下面怎么计算是正确的,算税负的时候进项按多少计算,130+80,还是80,同题第二次提问麻烦有经验的老师解答 谢谢#商业#
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请问一下老师,我采购单价是6060元,销售单价是6230元,销售运费是开的普票,单价是150元,我是买进来卖出去,税率都是13,如果含税计算的话,我的毛利是20,但是如果不含税的话,最后毛利就是0了,那20跑到增值税里面去了,当初我以为税率都一样,最后毛利肯定也都是一样的,含税不含税都是20,现在这么算一下发现不一样,但是20块钱它是价外税,还不影响利润,那就是说这样的话是不挣钱了,是么?#其他行业#
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按季申报后,印花税买卖合同计税金额的确定,销售就填7-9主营业务收入的合计数,采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数,两者相加,填到买卖合同的计税金额里去,这样可以吗?#工业制造#
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1.A企业于本月从 B 厂采购一批机械设备,采购价格为100000元(不含税)。货款未付。产品已入库。 2.A企业以银行存款支付前欠货款。 3.月末, A 企业将仓库内的机械设备销售给了 M 贸易公司。销售价格为133400元(含税价格),货款以银行存款收取。 4.A企业(本月)需要缴纳什么税?分别是多少? 5.请进行 A 企业本月成本的结转。#初级#
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