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Annina老师
先下载自然人扣缴客户端,然后注册,登记 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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归老师
3765.24 查看全部回复
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李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
8883
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
普票吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7605
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6876
有的 查看全部回复
7425
您好,您想错了 查看全部回复
7443
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9297
哈哈老师
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
12987
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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高老师
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8640
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
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附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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7029
对,没错就是从这进 查看全部回复
20259
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
王苗苗老师
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
7281
andy老师
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9279
归朝杰
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,填写的没有问题 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,开的有专票吗 查看全部回复
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您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10395
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
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在变更的界面填写新法人和新股东的信息 查看全部回复
9405
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
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没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
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这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
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是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
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缴纳社保个人部分的数值填写到这个扣除项就可以 查看全部回复
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您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
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你可以在我给你发的界面里面有一个账套 ,你可以点开三角,然后选择账套的呢 查看全部回复
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如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
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需要,只要是从咱公司领取工资收入的个人,公司都必须进行代扣代缴的义务 查看全部回复
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申诉的消息是直接传递到税局专管员的系统中,然后专管员会通知你是谁,是不是以前某个员工没有在系统上点离职报送 查看全部回复
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亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10093
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
10772
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8517
全部减免的不做账务处理,也就是不用记,减半征收的,直接按照减半后的金额计提缴纳就可以 查看全部回复
8704
您好,该条例属于财税〔2019〕13号文件,该文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 查看全部回复
10090
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