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答疑老师:哈哈老师
你好,直接全做到12月份就可以 查看全部回复
问答已结束!
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比如说对方不要发票了,那你们就得按照这个未开票收入申报的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
未开票收入也是要申报相关税费的 查看全部回复
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要么对方给你开运费发票,要么对方把你承担的运费跟货物款项合计在一起开具货物发票 查看全部回复
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营业执照上没税号? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
母公司一般涉及到增值税和企业所得税 查看全部回复
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意思就是你们只是一个第三方平台 查看全部回复
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开错了,让对方重开具 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,如果申请售后了,款项是会退回用户是吗 查看全部回复
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你好销售方可以红冲的 查看全部回复
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如果仓储配送人员直接从事与供应链中的仓储和配送相关的业务活动,其工资可以计入“主营业务成本” 查看全部回复
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你是双定户 查看全部回复
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既然款已经退了 查看全部回复
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为什么会多开发票 查看全部回复
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答疑老师:wam
暂时在待认证进项税挂账,也不红冲之前的费。维持之前的处理分录 查看全部回复
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什么2号才转? 查看全部回复
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您好,独立核算肯定是需要建账的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 需要追溯到2022年更正所得税汇算 查看全部回复
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没问题的,发票做到2024年就成 查看全部回复
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你好同学,不需要,因为是按全面累计计算的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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