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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
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同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好, 查看全部回复
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答疑老师:wam
不会收费。 借:管理费用 dai:劳务成本 应交税费一销项 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
之前有他的手机号登录的话可以直接登录 查看全部回复
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同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现在没有税负率的标准了,企业正常经营即可 查看全部回复
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【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
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答疑老师:木言
不合理。从公平合理的角度来看,他应该先把你帮他垫付的 5000 元还给你,然后再对剩余的 10000 元利润进行平分。 查看全部回复
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在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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