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答疑老师:patience
发生劳务费的用途是什么 查看全部回复
问答已结束!
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一、督促业务部门及时报账 1、财务部门应提前通知各部门:提前发邮件、发文件、开会的方式,提示年底前及时报销当年的费用支出。 二、往来款项的核对、清理 三、资产盘点 四、单据审核 年终决算后就要封账和装订凭证,如果凭证不合规,补救更换会比较麻烦。因此,年前应当把已经入账的单据审核一遍,不合规的单据及时补救或更换 五、检查财务预算完成情况 1、根据目前进度或预结账,预计获得年终决算的模拟数据,与制订的财务预算对比,找出差距,分析原因,确定年底努力的方向和目标 2、分析各项财务比率数据,警惕各项异常指标,找出原因和解决对策。 六、测算企业所得税的税负水平 1、测算本年度的企业所得税税负水平,评价本企业的税负和风险。 2、将计算出来的税负水平,与上年缴税数据对比,分析变动原因。 3、如果企业能够享受税收优惠,要提前作好优惠备案资料的准备工作。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是之前入错账了么 查看全部回复
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您好,具体哪里不会 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
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汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
这个具体得咨询你们当地人社局或者发放补贴的相关部门 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
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答疑老师:wam
是的!收入类转入本年利润dai方,成本费用类转入本年利润借方 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,可以记营业外支出 查看全部回复
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损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
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应该开具全部的发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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借研发支出 dai累计折旧,按照设备的使用年限 折旧 查看全部回复
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借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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