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答疑老师:杨老师
不用挂账,劳务公司不给你们开这部分发票,你们不支付这部分款项。 查看全部回复
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答疑老师:patience
就正常申报 查看全部回复
答疑老师:andy老师
具体想咨询哪方面的?、 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
不属于 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
24栏的数据 查看全部回复
这个不一定的 查看全部回复
答疑老师:清岚
你看下你们纳税申报是不是作废了 查看全部回复
给商品进行赋码 查看全部回复
答疑老师:孙老师
21年暂估的成本吗 业务已经实际发生,满足成本确认的条件的话,是可以的 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
84000开的专票,2%的部分要写减免 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以,如果有对应的研发项目,可以计入研发支出。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个先登报挂失,然后带着资料去工商局办理手续就行 查看全部回复
公司付出去的费用,没有发票,用餐饮票或者加油票做抵扣行不,做个报销单后面加上这些餐饮发票,意思是使用替票,在实操中使用替票很常见,但是比较不合规有一定的税务风险。 查看全部回复
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- 发生时直接计入“管理费用——开办费”,分录为: 借:管理费用——开办费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
这个托管运营间的协议是什么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,期初余额期末余额+本期增加额-本期减少额 查看全部回复
答疑老师:李可可
是研发项目领取材料么 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
公众号:会计宝
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