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答疑老师:王苗苗老师
如果不是真实的业务的话,其实是不合规的 查看全部回复
问答已结束!
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借 固定资产清理 dai 在建工程 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
如果员工个税APP里填报了,申报的时候下载专项附加扣除,系统会自动带出数据的 查看全部回复
答疑老师:patience
安装工程完成了么 查看全部回复
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
加工的是不同的产品么 查看全部回复
这由你们双方自己商量,税务上你销售商品就需要开具发票 查看全部回复
预收账款,预付账款,应收账款,应付账款,其他应收账款,其他应付账款这些是往来科目 查看全部回复
答疑老师:许老师
这句话意思表示开具的红字信息表金额比需要红冲的发票金额要大 查看全部回复
答疑老师:杨老师
购买混凝土的用途? 查看全部回复
将科目余额表导出来,和审定表里面相关的对应数据一一核对 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不是跨年调账吧 查看全部回复
意思是取得进项票时,没有价税分离 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,具体什么要求 查看全部回复
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
公众号:会计宝
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