正在加载...我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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你好,我做上个月工资表的时候多扣了员工的个税,工资也已经发了。但是个税申报的是正确的,没有多扣。这个如果在下个月算工资的时候给他补上的话,但是他下个月不用交个税,请问怎么调整#出纳#
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