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答疑老师:哈哈老师
是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人3% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电子税务局首页待办事项中有汇算清缴填报 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
具体问题能描述一下吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
3000所属期是22年么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
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答疑老师:李凤
需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
5月31日之前 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不用做账,填表不调账。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以根据自己要求 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
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可以累计 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
嗯嗯,这个是留存备查的 查看全部回复
一般不需要调整 查看全部回复
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在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
答疑老师:夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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