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答疑老师:西贝老师
同学你好,增值税不在利润表体现 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
社保费用由你们承担吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
超营业收入15%的部分调增 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
在主表填就可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
公司代员工汇算清缴吗 查看全部回复
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答疑老师:李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般是的 查看全部回复
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财务报表是用去年的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
要填 查看全部回复
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你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
还是和帐上保持一致 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
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需要汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
全部按不含增值税税金额填到收入里 查看全部回复
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公众号:会计宝
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