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答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:银行存款 借:所得税费用负数 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
答疑老师:易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个要算在23年了 查看全部回复
答疑老师:patience
填A105060 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那请问你这三万多的利润是真实的吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
按公司实际情况填报风险最小 查看全部回复
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答疑老师:木言
不是的,只要有收入就要报个税 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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有计提坏账么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
请问所得税预缴财务报表业务招待费填多了,是财务报表填错了么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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