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答疑老师:Annina老师
主要就是人工 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
做借款 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
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跟税控系统的开票统计核对一下 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
有更改吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
说没签三方协议 查看全部回复
答疑老师:高老师
反写是在月初报税期 查看全部回复
如果是在该期间有的增加额,要体现在该期间的现金流量表里 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
会有万分之五的滞纳金, 会对企业纳税信用等级评定有一定影响 查看全部回复
支出是什么项目 查看全部回复
认缴出资额按公司章程认缴数填写,实缴出资额根据公司实际收到的实收资本金额填写 查看全部回复
本月合计包括: 1.借方本月合计=本月借方累计发生数 2.dai方本月合计=本月dai方累计发生数 3.期末余额合计=上月期末余额+本月的借方发生额-本月的dai方发生额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1个点 查看全部回复
答疑老师:许老师
公立医院还是私立医院呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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