通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入
老师,我们所有项目都是研发项目,购买的原材料也都是用到了研发项目上,购入材料,借原材料-项目名称,贷银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,贷:原材料-项目名称,这样对吗,主要以前的会计,领用都是借:生产车间成本,贷,原材料-项目名称#工业制造#
1057 收藏
我单位的外墙被人开车撞坏了,然后对方的车险公司赔偿了15000元,现在保险公司要求我们开发票,我认为这笔款项不属于我们的应税项目,不应该开,想请教下此类赔偿收到是否需要开发票。#房地产#
347 收藏
使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
353 收藏
老师,什么时候专利可以在账上摊销#工业制造#
500 收藏
老师,收到的发票怎么知道是不是真实业务#工业制造#
412 收藏
公司22年1月购入的电车,23年1月过户送给别人,分录应该怎么做?1月当月还需要计提折旧,对吗?电车原值111415.93元,折旧年限48个月,截至23年1月已计提12月,累计折旧额26461.28元,净值84954.65元,#出纳#
720 收藏
老师,请问A公司转给B公司,再由B公司转给C公司,还款是本来应该是C还款给B公司再由B公司还款给A,但是后面签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,那B公司该怎么去做账呢?#其他行业#
601 收藏