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答疑老师:曹老师CPA
别填手续费,都填到利息里 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
根据公司实际经营情况认证已经取得的发票,通常来讲,销项税额要大于进项税额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
季初是12月份 查看全部回复
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答疑老师:小小
年平均 查看全部回复
答疑老师:清岚
你说的是哪个税的汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
出现纳税调整事项 ,比如2023年暂估了10万 , 汇算清缴前发票没来 ,你就纳税调增就行了 ,不用做任何账务处理 ,又 比如餐饮费 招待费 滞纳金, 这些有扣除限额的 , 如果发生纳税调增事项 , 汇算清缴调增后也是无需账务处理的! 查看全部回复
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答疑老师:木言
计入办公地不合适,一般计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
调整的是什么内容? 查看全部回复
答疑老师:Leaf
是的 合计申报 查看全部回复
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这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的同学 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,看着是没扣款呢 查看全部回复
答疑老师:绾绾
根据利润表填数据 查看全部回复
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答疑老师:patience
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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