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答疑老师:丁老师CPA
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
不超过100万的减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率是2.5% 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
发票21年开的但当年没确认收入? 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
可以入账哦 查看全部回复
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没有关联业务不用申报 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
是一季度 查看全部回复
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
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答疑老师:小小
酒店是在境内吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
利润抵扣? 查看全部回复
答疑老师:许老师
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
那实际情况也得要有无票收入才行 查看全部回复
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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不用调整 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般是有关联业务的情况下,如果没有却需要填报的话,可以先零报 查看全部回复
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增值税50*0.13 查看全部回复
答疑老师:易老师
对 查看全部回复
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公众号:会计宝
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