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老师,您好,就是我们公司是小规模,23年一季度利润是25万,报所得税的时候就弥补了22年亏损21万,交了2千左右的所得税,然后后面三个嫉妒都是亏损的,现在年末23年利润是19万,业务接待费汇算的时候要调增5万左右,请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗?我们是经营医疗器械#商业#
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老师我们是小规模纳税人,我们老板想近一年收入达到250万,然后还要提供相应的完税证明。想问下这个收入是近一年不含税金额吗?我账上还有150万的收入没有开票,可以做未开票收入吗?这样凑上去也有250万了#房地产#
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问:A(小规模)从外部资金方C取得资金再借款给B(一般),AB是同法人,本金和利息由B还给A,A再归还给C,C开具了6%利息费用普票给A,这种A和B之间是算关联方的有偿借贷吗?A需要向B开具利息收入发票(专或普?)确认其他业务收入?如果A确认了利息收入,那A收到C的利息费用发票,A可以在所得税税前扣除还是说需要做纳税调增?B取得A的利息费用是可以所得税税前扣除的吗?#房地产#
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请问都哪种税是月交?哪种税是季度交?#其他行业#
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请问总公司现有没有运营 分公司是独立核算 那么分公司的所得税是否可以分开申报#运输业#
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