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答疑老师:哈哈老师
正常入账,是找的临时工吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是小微企业吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
根据《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函[2009]98号)规定,新税法中开(筹)办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不同企业的税收筹划都可能是不一样的,具体业务具体分析,适合别人的不一定适合你。建议系统学习一下税收筹划 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
根据利润表填数据 查看全部回复
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可以一次性扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,如果以前年度有亏损的话也可以弥补 查看全部回复
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你直接登陆电子税局查一下税局是怎么给你们核定的。具体什么时候缴,都写的清清楚楚,不同的企业,核定的税种和申报时间可能有差异,问别人没用 查看全部回复
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
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需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
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年度的需要考虑的 查看全部回复
是的 查看全部回复
您好,请问您有什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
向当地主管税局申请退或抵 查看全部回复
答疑老师:张老师
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的同学 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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