登录/注册
答疑老师:patience
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4616 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
超营业收入15%的部分调增 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
浏览:4615 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
你好,通常认定高新技术企业可以使企业所得税减免10%,高新技术企业税率为15%,非高新技术企业为25%;研发费用未形成无形资产计入当期损益的按照实际发生额的75%在税前加计扣除,形成无形资产的按照无形资产成本的175%在税前摊销。 查看全部回复
浏览:4614 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
浏览:4613 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果是已经开发票的可以 查看全部回复
企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
浏览:4612 0赞 0评论 收藏
小微企业,利润总额126.663万元,应交企业所得税=100*0.125*0.2+26.663*0.25*0.2=3.83315万元 查看全部回复
答疑老师:孙老师
正常计提折旧的,不用填这个表 查看全部回复
浏览:4610 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
能截图一下嘛 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以直接更正 查看全部回复
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
浏览:4608 0赞 0评论 收藏
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
浏览:4605 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
全部按不含增值税税金额填到收入里 查看全部回复
浏览:4603 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
原则上属于费用 查看全部回复
浏览:4600 0赞 0评论 收藏
嗯嗯,这个是留存备查的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
答疑老师:小小
发生额应该是280 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载