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答疑老师:清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
季初为第三季度末期末数,季末为第四季期末数 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入招待费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第1行“一、工资薪金支出”:包含个人社保的。单位的部分是第8行“五、各类基本社会保障性缴款” 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
因为你有预缴,把数字都填了再看 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
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是的呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
所得税税负=实际缴纳的所得税/不含税收入 增值税税负=(销项—进项)/不含税收入 查看全部回复
适用最新的政策 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
嗯呢。没问题的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
会计上真实业务的,可以凭合同,支付凭证入账,计提折旧,但是所得税没有发票不能税前扣除,需要调增 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
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筹建期招待费,你是怎么入账的 查看全部回复
是的,你全年实际利润是负数,不用缴纳企业所得税,前面预缴的所得税可以退税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
能 查看全部回复
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