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答疑老师:patience
工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
超300万的全部按照25%计算 查看全部回复
答疑老师:高老师
2833*25%=708.25 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
汇算清缴前未取得发票的暂估费用,不得所得税税前扣除,需要调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,需要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不一定 查看全部回复
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企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
工业企业是3000万,其他企业是1000万 查看全部回复
答疑老师:席俊义
嗯呢。没问题的 查看全部回复
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可以直接更正 查看全部回复
答疑老师:小小
发生额应该是280 查看全部回复
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如果是老板自己私下出的钱,一般不做账,如果是从公户转的款,计入费用或者营业外支出,所得税汇算时进行调整 查看全部回复
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
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填A105050表 查看全部回复
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你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
就是确认了收入是吧 查看全部回复
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答疑老师:小黑
企业所得税必填,印花税有发生的就填,没得就是0申报 查看全部回复
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