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答疑老师:甘老师
填在研发费用扣除表那里 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
什么报表? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
60*2.5%=1.5 查看全部回复
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答疑老师:高老师
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填写清理后的 查看全部回复
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您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
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企业所得税年度纳税调整的事项通常包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费和业务宣传费等内容,调整的方向可分为纳税调增和纳税调减。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个没法判断的 查看全部回复
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答疑老师:patience
在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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看你是查账征收还是核定征收 查看全部回复
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同一个法人开的别的公司能不能开发票代替呢?不可以哈,因为公司之间账务都是独立核算的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
只有季报,年报 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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