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答疑老师:patience
捐钱不需要交税,捐赠给国家指定的公益性团体可以抵扣所得税,企业捐赠的抵扣企业所得税,但是要在法定的总额比例进行。个人捐赠的抵扣个人所得税。捐赠给其他组织或者是个人的应该缴纳所得税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
没有发工资吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是自己账上的研发费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,首先您需要判断直补资金是否符合不征税收入,然后填写A105040表 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
放营业外收入-其他中 查看全部回复
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比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 在同一地区内的,不需要开具 查看全部回复
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独立核算自负盈亏 查看全部回复
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福利费支出需要填写到这个表格中 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
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A00000 A10000 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
不可以,物业是企业单位需要开具发票 查看全部回复
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