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答疑老师:高老师
月末暂估入库,按暂估价结转成本。3月初红冲暂估入库,待收到发票后,根据发票信息入账,同时红冲按暂估价结转的成本,结转2月销售该批货的成本 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
偿还债务 查看全部回复
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答疑老师:木言
?借:利润分配-未分配利润? dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
根据股权转让协议入账,会计分录: 借:实收资本--原股东 dai:实收资本--新股东 查看全部回复
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这个钱应该是转给股东的,咋还转到公司了 查看全部回复
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借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
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辅助车间生产人员计入生产成本-辅助生产成本,管理人员计入制造费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借长期借款-本金 财务费用(利息)dai银行存款 查看全部回复
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无票支出不得抵扣,小额无票可以对私 查看全部回复
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不能直接冲减应收账款。补贴收入根据补贴性质计入其他收益、营业外收入或递延收益 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Yan
进项税额转出 借库存商品等 dai 应交税费-应交增值进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
集体福利 查看全部回复
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答疑老师:小小
员工同意的话是可以 查看全部回复
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垫付时做其他应收款社保局报销时冲其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你是用老板卡发给员工的? 查看全部回复
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借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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合同是如何签的,关于发货收款的条款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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