正在加载...房东给我们开的房租专票,对方未缴税,已经跑路,税务局让我们缴税,入账时候做的是:借:预付-房租 应交税费-待认证 贷:银行 ,我现在已经缴税,且已经跨年,怎么做账务处理#房地产#
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请问我们租赁A公司的厂房,但是A公司没有资金去建设厂房,我们给钱给A公司建设厂房,打款并不是直接打给A公司的,而是我们自己找人去建设的打钱也是直接打给别的公司而不是A公司,我们支出的这些钱用来抵租赁A公司的租金,那请问这在税务上有问题吗?#房地产#
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老师您好。11月销项税额1978.76,进项2470.47,留抵491.71。 12月销项17997.87,进项17444.38,然后用了上个月的留抵,上了61.78的增值税,3.7的附加税。 麻烦问一下这两个月,这些业务做账的分录是什么?包括附加税的计提和留抵的处理#建筑工程#
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我们公司我做账发现购买原材料我就是只有一个入库单据,老板购买原材料走的是私私户,没有发票,没有银行回单,我们是工业企业,那我这个怎么结转成本,租金也没有发票,没有数据,水电也没有发票,没有数据#工业制造#
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从关联方处购买的设备已经提足折旧,我们入账时还需要继续计提折旧吗?#其他行业#
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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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