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答疑老师:西贝老师
同学你好,一般是根据销售货物数量结转成本的 查看全部回复
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答疑老师:patience
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你实际给客户提供的什么业务,需要按照实际业务内容开票 查看全部回复
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保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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招待客人的计入招待费 查看全部回复
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储值卡抵货款,借 预付账款-充值卡 dai 应付账款 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
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没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
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同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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