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答疑老师:andy老师
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:库存物资-卫生材料 查看全部回复
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答疑老师:patience
是没找到银行交易记录么 查看全部回复
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你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
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出售直接记主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你先确定你老板意思具体怎么补贴,如果是不算她出勤的天数,那就是应该出勤未出勤的天数*每天补贴的金额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以叫对方重新出具送货单 查看全部回复
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答疑老师:wam
dai方 查看全部回复
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通常作为营业外收入处理 查看全部回复
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职工福利费 查看全部回复
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购进时,借:库存商品 dai:银行存款;送给客户时,借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
退回时,把计提和缴纳分录原路红字冲销;再次缴纳时,重新计提和教案 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
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公司是一般纳税人么?收到的是专票么? 查看全部回复
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企业之前有没有向财政局支付地块竞买保证金 查看全部回复
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有给你开发票吗? 查看全部回复
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