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答疑老师:许老师
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
之前怎么做的,做相反的分录 查看全部回复
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开票或者有收入的话做主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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都可以进固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
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借:管理费用-加油费(或者销售费用) 管理费用-业务招待费(或者销售费用) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果保温餐车金额较大,计入固定资产,如果金额较小,可以直接计入销售费用-物料消耗 查看全部回复
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现在私户频繁大额转账,是会被监控到,银行会提示预警 查看全部回复
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严格来说是不可以的 查看全部回复
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借:银行存款300 dai:实收资本-B 300 查看全部回复
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同一个报账单上的? 查看全部回复
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这个相当于是公司以办公楼做抵押,给个人提供dai款担保 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议让对方开具反派奥 查看全部回复
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管理费用销售费用属于期间费用,既然计入这两个费用说与产品成本没有关系 查看全部回复
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借:其他应收款-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(全额) 查看全部回复
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购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
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这种情况无需报废,调整账务处理就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
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