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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借:管理费用--辞退福利 dai:应付职工薪酬--辞退福利 借:应付职工薪酬--辞退福利 dai:银行存款 查看全部回复
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7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
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款项支付么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
小金额的可以直接计入费用或者归集到研发支出 查看全部回复
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关税按补交数借记“以前年度损益调整”科目,增值税是价内税,补交部分借记“存货”类科目 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
赠送礼品、物品进促销费用(包括进项税转出) 借:销售费用----业务宣传费 dai:库存商品 应缴税费----应缴增值税(进项税转出) 查看全部回复
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这个看公司具体的经营情况了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果是报关企业,那么口岸代理费计入收入/成本 如果是出口企业支付的口岸代理费,计入出口产品的成本/进口产品的成本 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
管理费用 查看全部回复
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买电脑都没开发票? 查看全部回复
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其实两个校区的账实际是一个法人主体吧? 查看全部回复
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这个涉及公户和私户的问题了 查看全部回复
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计提工资 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬 支付款项给第三方机构时 借其他应付款-代缴社保 dai银行存款 公司承担的部分 借相关成本费用 dai其他应付款-代缴社保 个人部分 发放工资时扣除 ,借应付职工薪酬 dai 其他应付款-代缴社保 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是当月的费用需要计提, 查看全部回复
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收到款项时 借银行存款 dai应收融资租赁款-租赁收款额 借应收融资租赁款-未实现融资收益 dai 租赁收入 查看全部回复
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红冲上年多做的,红冲分录的会计科目及方向与原会计分录一致,金额用负数表示 查看全部回复
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可以按原分录红冲,然后再写正确的分录,汇率还按之前的汇率。摘要里可以写清楚调哪一月哪个凭证。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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