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答疑老师:Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
7折 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是财务报表么 查看全部回复
答疑老师:wam
这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
答疑老师:高老师
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你要把其他应付款调平 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是以前年度的吗 查看全部回复
答疑老师:易老师
对的 查看全部回复
答疑老师:Yan
先进行资产负债盘点 查看全部回复
答疑老师:M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借委托代销商品 dai库存商品,等到收到结算清单时可以确认收入,借:应收账款dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:委托代销商品 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
因为什么要冲正呢,想做错了了进行调整吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
申请提现,资金转入企业银行账户时(凭银行回单+抖店提现记录入账): 借:银行存款—XX银行 (金额=实际到账金额) dai:其他货币资金—抖店虚拟账户 (金额=提现申请金额) 查看全部回复
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答疑老师:patience
申报时是填在这里 查看全部回复
是建筑挂靠么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
公众号:会计宝
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