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答疑老师:安叔老师
就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
应该不存在这种情况 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
答疑老师:刘老师
资产减值损失 查看全部回复
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
营业外收入需要核算企业所得税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
没有了,现在最高13% 查看全部回复
答疑老师:patience
一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:营业外支出_滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
答疑老师:清岚
是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
表里看不出什么的,未分配利润为负数,表示企业一直亏损状态 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
答疑老师:李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
答疑老师:许老师
完工入库填写在借方,销售填写在dai方 查看全部回复
公司代垫的个人部分的社保不需要计提 查看全部回复
公众号:会计宝
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