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答疑老师:绾绾
先记管理费用,后面抵扣再转入应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要计提的税金有:增值税、消费税、城建税、教育费附加、个人度所得税(发放工资时计提)、企业所得税(季度计提)、房产税、土地使用税 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
收到承兑汇票的时候 借:应收票据 dai:应收账款 承兑汇票到期 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
答疑老师:patience
是无偿转移么 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
答疑老师:小小
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果应交税费科目为正填在应交税费那里,负数填其他流动资产 查看全部回复
答疑老师:甘老师
属于视同销售 查看全部回复
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
答疑老师:Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,付款一次退款一次,是吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
法人去年私人转账给其他B公司200万元投资,以公司名义转的还是法人个人名义 查看全部回复
答疑老师:许老师
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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