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答疑老师:tammy老师
你是指预缴还是? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:小小
补做入库,单价为0 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
1月付的做到1月 查看全部回复
答疑老师:高老师
利息=面值*票面利率 查看全部回复
你好,分开存放 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是当月购入工地活动板房又出售的账务处理步骤: 购入时 - 假设活动板房价格为不含税价X元,增值税税率为13\%,款项以银行存款支付。 - 借:库存商品——活动板房 X 应交税费——应交增值税(进项税额)0.13X dai:银行存款 1.13X 出售时 - 若以不含税价Y元出售,增值税税率为13\%,款项尚未收到。 - 借:应收账款 1.13Y dai:主营业务收入 Y 应交税费——应交增值税(销项税额)0.13Y 结转成本时 - 借:主营业务成本 X dai:库存商品——活动板房 X 如果活动板房的购入和出售存在其他相关费用,如运输费、装卸费等,也需要根据实际情况进行相应的账务处理。 查看全部回复
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暂估成本的会计分录 借:库存商品?,???dai:应付账款-暂估 借:主营业务成本 ?,?dai:库存商品 查看全部回复
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:patience
借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
答疑老师:wam
基本的社保是社保法的规定,应当缴纳的 查看全部回复
答疑老师:清岚
单个金额很小的话可以直接计入费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
具体是什么税种的呢? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
金额大不大? 查看全部回复
答疑老师:许老师
代垫运费记入其他应付款 查看全部回复
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购买别的公司的信息技术服务是以后卖还是自己使用 查看全部回复
冲销原来的凭证,然后按发票确认费用 查看全部回复
第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵 查看全部回复
当月开出发票,当月作废的,不需要做会计分录 查看全部回复
如果是代垫代付通来往来科目其他应收款,付款时 借:其他应收款 dai:银行存款或现金等 收款时借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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