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答疑老师:杨老师
借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是保险赔偿款吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你在12月计提12月工资,1月发就好 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
固定资产自购买起,次月计提折旧。 当月增加的固定资产当月不计提折旧,由下个月开始计提。当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,可以收到发票以后再做账 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,从本年利润结转至未分配利润,所有者权益总额是不变的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以不符原始凭证,备注栏备注清楚就可以了 查看全部回复
A付款B,B再付款第三方,不可以吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
押金应该是500元对吗 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 同时, 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
付款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
按照销售金额换算出税额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
一般是次月开始计提,如果当月为收益期内的话,也可以从当月开始 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
答疑老师:许老师
你好,是销售退回吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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