正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司2021年9月收到了别人预付给我们的帮他们公司研发的一个系统预付账款,11月的时候我们交付给了对方,12月开具了销售发票,像这种我账务处理的话,需要分研究阶段,开发阶段吗?这个账务处理怎么处理呢?#工业制造#
浏览:4593 收藏
原本应收甲公司,正常分录是借应收贷主营业务收入,但是这笔错认为是收现金了,所以我做的分录是借库存现金带主营业务收入,这是去年10月做的分录,但是今年这个月公户收到了甲公司的款项,我还怎么调整分录呢#服务业#
浏览:4592 收藏
