正在加载...我最近就接手了一家这样的账,这家账已经经手好几个会计了,我查记账凭证时候发现2023年还在补之前的银行流水,但是因为做的不仔细,流水也补的差很多,汇总补的,根本不清楚缺了哪些没录,我接手的时候已经查不出来从哪个月不对了,我只好从余额差不多的2023年7月直接用营业外支出调整了,这样可以吗?应收应付的往来款肯定也不对?我录到2024年10月,应收应付账款的余额已经为负数,这样该怎么处理?#其他行业#
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抖音平台服务商,平台抽入驻的商家10%直接记入收入,另一情况是下线代理把他名下的10个商家记入这个平台,这情况抖音会先把10%打入平台帐上,但实际平台只抽2%,剩下的8%打给下线商家,这要如何做帐?#服务业#
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我们是建筑工程公司,就是我们给一个劳务公司付了合同款,然后对方是不是要开具对应合同款的发票,还有合同给我们,因为我们公司实际只是挂名,实际做这个事的公司,是别家。我这边现在收到这个公司寄来的单据,要入账#建筑工程#
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请问老师这个月发放上个月工资是需要先计提再发放吗?分录怎么做#服务业#
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