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答疑老师:许老师
做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
最好分开写吧 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
公司给员工租的房子费用做福利费申报个税 查看全部回复
如果费用跟收入直接相关的,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个不属于虚开 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的,查账征收需要做账的 查看全部回复
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答疑老师:patience
没有增值税么 查看全部回复
研发设备购进成本是多少 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上不行 查看全部回复
6月建账,期初数据按5月的科目余额表填 查看全部回复
不能同时满足 查看全部回复
答疑老师:甘老师
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
不做销售单 查看全部回复
可以 查看全部回复
借:银行存款100 dai:其他业务收入87 应交税费应交增值税13 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们执行的什么企业准则? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
可以这样处理 查看全部回复
我的科目简略写的,你补充好就行 查看全部回复
答疑老师:绾绾
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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