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答疑老师:李可可
6月收到的时候没做到收入里么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
补记账 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
答疑老师:wam
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
答疑老师:小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
答疑老师:许老师
建议区分明细 查看全部回复
付款时,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款;收票时,借:管理费用 dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
借:原材料 dai:应付账款—暂估入库 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没太明白你的描述 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
成本 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们有实际业务吗 查看全部回复
根据业务记账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
公司名下的车辆可以入账正常抵扣 查看全部回复
答疑老师:高老师
行程单 查看全部回复
答疑老师:patience
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
后期如果一年内归还就不算借款,后期如果法人从公司报销也可以抵销借款 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 这张单据上罗列的都是日常费用 借:管理费用-招待费 800+126+600 管理费用-车辆费用 300 管理费用-租赁费 500 dai:银行存款 2326 但是你可以看见去前面分的大类 跟明细有点不符 填写报销单的人 查看全部回复
减免表里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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