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答疑老师:木言
两个公司有关系吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
金额小的可以做到发现当期 查看全部回复
答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:管理费用~办公费 dai:其他应付款 如果有转账回单,可以把其他应付款换成银行存款 查看全部回复
答疑老师:Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
解讫时 借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以在本月补结转 查看全部回复
补贴是谁退回? 查看全部回复
管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
因公用车可以入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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