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答疑老师:甘老师
借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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想要调的 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果个人代公司采购商品,是可以开具专票的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是生产酒水么 查看全部回复
①会计报表编制的依据是账簿记录,其中账簿记录是根据记账凭证进行的编制,记账凭证根据原始凭证进行编制。②在资产负债表中单独列式的是财务报表项目 查看全部回复
答疑老师:venus老师
申报出口的时候,不需要做账 查看全部回复
答疑老师:小小
员工同意的话是可以 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
为什么不对呢?下个月发的时候你再记账不就行了吗 查看全部回复
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
多余的零头无需处理 查看全部回复
答疑老师:孙老师
增值税税控维护费用可以作为一项费用计入“管理费用”科目,分录为: 1、发生银行扣款,拿到做账凭证时: 借:管理费用 dai:银行存款 2、由于税控维护费的特殊性,产生的税费可以全额递减,将该部分金额冲减管理费用: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果实在不给发票,也可以正常入账,在所得税汇算清缴的时候要纳税调增 查看全部回复
答疑老师:张老师
需要的 查看全部回复
答疑老师:高老师
与以前发工资一样,只是计提连发放 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款等 查看全部回复
销售的时候,借银行存款 应收账款政府补贴 dai主营业务收入 应交税费 收到补贴 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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您好,卖车的时候需要计提增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:木言
1.?首先计算补贴总额: - 每月补贴总额 = 200 元/人 × 300 人 = 60000 元。 2.?然后分配补贴费用: - 产品生产工人应分配补贴 = 200 元/人 × 200 人 = 40000 元,计入生产成本。 - 车间管理人员应分配补贴 = 200 元/人 × 10 人 = 2000 元,计入制造费用。 - 行政管理人员应分配补贴 = 200 元/人 × 60 人 = 12000 元,计入管理费用。 - 专设销售机构人员应分配补贴 = 200 元/人 × 30 人 = 6000 元,计入销售费用。 会计分录如下: 计提时: 借:生产成本 40000 制造费用 2000 管理费用 12000 销售费用 6000 dai:应付职工薪酬——职工福利费 60000 实际支付时: 借:应付职工薪酬——职工福利费 60000 dai:银行存款 60000。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
成本就是你这边给他干活的人的人工费 查看全部回复
公众号:会计宝
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